政府部门财政预决算

市外侨办2017年决算公开

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信息索引号 012187001/2018-00205 发布时间 2018-09-14
发布机构 外侨办 文号
主题词 财政 体裁 其他

第一部分

原市人民政府外事侨务办公室概况

 

一、本部门

(一)对全市外事、侨务、港澳工作重要事项进行调研并提出建议;督促检查全市外事侨务港澳工作政策执行。

(二)拟订全市外事工作规划,协调重大外事工作和涉外活动,处理重大涉外事务。

(三)审核会签外事公文,指导协调外事工作和涉外活动。

(四)开展外事调研,为市委、市政府决策提供意见建议;利用对外交往渠道,为经济社会发展提供服务,参与全市对外招商引资和经贸活动。

(五)统筹办理市级重要外事活动和其他涉外事务;负责市级领导出访外事活动安排和谈判、签约等有关事宜。

(六)负责全市因公出国(境)工作和对外邀请工作,审核或转呈审批因公出国(境)事项;对因公出国(境)人员进行培训;了解和检查因公出国(境)组织和人员在国(境)外活动情况;综合并上报因公出国(境)和邀请外国人来访情况。

(七)负责外事接待、礼宾工作,指导、协助有关部门外事接待工作。

(八)负责全市对外友好城市有关工作,指导各县(市、区)对外友好城市交往活动。

(九)会同有关部门管理在本市外籍人员管理,提供必要服务;协助指导有关单位涉外人员管理工作。

(十)负责全市侨务工作,监督实施侨务法律法规政策;拟定全市侨务工作规划,会同有关部门依法保护归侨、侨眷合法权益,开展海外侨胞及社团宣传联络和团结友好工作。

(十一)贯彻执行港澳事务相关政策,负责与香港、澳门地区工作联系,开展交流合作。

(十二)对全市外事、涉外人员进行培训教育,总结交流外事工作经验。

(十三)配合对外宣传和群众性外事教育,协同审核全市重要涉外报道文稿。

(十四)指导全市对外友好交流协会日常工作,开展与国外友好组织联络交流,指导全市民间对外交往活动。

(十五)配合纪检监察和保密部门监督检查外事纪律及保密制度执行情况,协助有关部门查处涉外案件和违反外事纪律案件。

(十六)指导全市外事、侨务、港澳工作。

(十七)承办市人民政府交办的其他事项。

2017年主要工作任务: 

(一)突出重点,发挥资源优势,着力深化国际间经贸、科技交流合作。

(二)进一步完善国际友城布局,为开展全方位国际合作搭建交流平台。

(三)积极发挥友协作用,大力发展民间外交,辅佐政府间开展务实合作。

(四)依法维护侨界权益,扎实做好社区侨务工作,努力凝聚侨务资源服务经济社会发展,继续深入开展侨务慈善事业。

(五)把握底线、严格审批,强化因公出国(境)管理。

(六)完善在并境外人员及境外非政府组织(NGO)动态数据库,健全在并境外人员及境外非政府组织管理协调机制。

二、机构设置情况

1太原市人民政府外事侨务办公室为太原市人民政府工作部门。

太原市人民政府外事侨务办公室太原市人民政府外事侨务办公室本级单位组成。

人员编制:27名(行政编制23名,工勤编制4名)。

领导职数编制:主任1名、副主任3名。

中层职数:15名(含机关党支部专职副书记1名、处长7名、副处长2名、主任科员4名、副主任科员1名)。

科员:4

内设机构:综合处、出国管理处、礼宾交流处、侨务工作处、新闻文化处、涉外管理处、对外友协处、机关党支部。

2017年纳入太原市人民政府外事侨务办公室决算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

太原市人民政府外事侨务办公室

2

 

3

 

4

 

 


第二部分

太原市人民政府外事侨务办公室

2017年收入支出决算表

公开01表                                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

2

 

一、财政拨款收入

1

611.62

一、一般公共服务支出

37

545.36

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

六、其他收入

7

0.09

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

43.56

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

24.08

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

611.71

本年支出合计

60

613.01

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

61

 

    年初结转和结余

26

12.30

      交纳所得税

62

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

63

 

      项目支出结转和结余

28

10.01

      转入事业基金

64

 

      经营结余

29

 

      其他

65

 

 

30

 

    年末结转和结余

66

10.99

 

31

 

      基本支出结转

67

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

10.01

 

33

 

      经营结余

69

 

总计

36

624.00

总计

70

624.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2017年收入决算表

公开02表                                                                                                     金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

611.71

611.62

 

 

 

 

0.09

2010301

行政运行

321.57

321.48

 

 

 

 

0.09

2010302

一般行政管理事务

74.19 

74.19

 

 

 

 

 

2010305

专项业务活动

145.97

145.97

 

 

 

 

 

2012506

华侨事务

2.33

2.33

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

7.23

7.23

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.63

34.63

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.10

0.10

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.60

1.60

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

24.08

24.08

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2017年支出决算表

 公开03表                                                                                                   金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

613.01

390.52

222.49

 

 

 

2010301

行政运行

322.87

322.87

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

74.19

 

74.19

 

 

 

2010305

专项业务活动

145.97

 

145.97

 

 

 

2012506

华侨事务

2.33

 

2.33

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

7.23

7.23

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.63

34.63

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.10

0.10

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.60

1.60

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

24.08

24.08

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2017年财政拨款收入支出决算总表

 公开04表                                                                                                    金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

611.62

一、一般公共服务支出

31

544.03

544.03

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

43.56

43.56

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

24.08

24.08

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

611.62

本年支出合计

77

611.68

611.68

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

10.78

年末财政拨款结转和结余

79

10.72

10.72

 

一、一般公共预算财政拨款

27

10.78

    基本支出结转

80

  

  

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

  

  

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

622.40

总计

83

622.40

622.40

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 公开05表                                                                                                    金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

611.68

389.19

222.49

2010301

行政运行

321.54

321.54

 

2010302

一般行政管理事务

74.19

 

74.19

2010305

专项业务活动

145.97

 

145.97

2012506

华侨事务

2.33

 

2.33

2080504

未归口管理的行政单位离退休

7.23

7.23

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.63

34.63

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.10

0.10

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.60

1.60

 

2101101

行政单位医疗

24.08

24.08

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

2017年一般公共预算财政拨款决算表(二)

公开06表                                                              金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

241.05

302

商品和服务支出

210.39

30101

基本工资

112.63

30201

办公费

4.16

30102

津贴补贴

63.85

30202

印刷费

0.61

30103

奖金

5.76

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

24.08

30204

手续费

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

34.73

30207

邮电费

1.68

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

131.95

30211

差旅费

7.27

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

127.76

30302

退休费

7.23

30213

维修(护)费

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

0.46

30305

生活补助

16.86

30216

培训费

5.24

30306

救济费

 

30217

公务接待费

11.23

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30308

助学金

72.86

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

1.19

30311

住房公积金

24.73

30227

委托业务费

 

30312

提租补贴

0.07

30228

工会经费

3.22

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30314

采暖补贴

10.19

30231

公务用车运行维护费

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

20.87

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

30400

对企事业单位的补贴

 

30299

其他商品和服务支出

26.70

30401

企业政策性补贴

 

30700

债务利息支出

 

30402

事业单位补贴

 

30701

国内债务付息

 

30403

财政贴息

 

30707

国外债务付息

 

30499

其他对企事业单位的

补贴

 

310

其他资本性支出

28.29

309

基本建设支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

30901

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

28.29

30902

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

30903

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

30905

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

30906

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30907

信息网络及软件购置

更新

 

31008

物资储备

 

30908

物资储备

 

31009

土地补偿

 

30913

公务用车购置

 

31010

安置补助

 

30919

其他交通工具购置

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30999

其他基本建设支出

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

赠与

 

 

 

 

39907

贷款转贷

 

 

 

 

39999

其他支出

 

人员经费合计

373.00

公用经费合计

238.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

 

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表                                                                                                  金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

150.87

110

 

 

 

40.87

138.99

127.76

 

 

 

11.23

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开08表                                                                                                   金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

2017年部门决算公开相关信息统计表

 公开09表                                                              金额单位:万元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

48.29

48.29

货物

2

28.29

28.29

工程

3

 

 

服务

4

20

20

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

31.82

(二)参照公务员法管理事业单位

6

 

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

1

1.部级领导干部用车

8

 

2.一般公务用车

9

1

3.一般执法执勤用车

10

 

4.特种专业技术用车

11

 

5.其他用车

12

 

(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套)

13

 

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
第三部分

 

原市人民政府外事侨务办公室

2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算总体安排情况

2017年收入决算611.71万元,其中:财政拨款611.62万元,2016年增加157.94万元,原因是公用、人员经费调标、项目经费增加。

二、支出决算总体安排情况

2017年支出决算613.01万元,2016年增加159.17万元,原因是公用、人员经费调标、项目经费增加。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出545.36万元、社会保障和就业支出43.56万元、医疗卫生与计划生育支出    24.08万元。

2.按支出经济分类,包括工资福利支出241.05万元、商品和服务支出210.39万元、对个人和家庭的补助支出131.95万元、其他资本性支28.29万元

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2017年部门决算中,一般公共预算资金安排支出611.68万元。2016年增加157.94万元,原因是公用、人员经费调标、项目经费增加。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出544.03万元、社会保障和就业支出43.56万元、医疗卫生与计划生育支出24.08万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出389.19万元,包括人员支出等;项目支出222.49万元,包括地方外事费等

3.一般公共预算安排的支出按经济分类,包括工资福利支出241.05万元、商品和服务支出210.39万元、对个人和家庭的补助支出131.95万元、其他资本性支28.29万元。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

政府基金预算财政拨款收入支出决算情况:无

五、其他部分决算情况

1、政府采购情况2017采购金额为48.29万元,比2016年增加46.82万元,原因是增加了因公出国(境)电子护照二期项目设备采购经费及工作经费;机关运行费31.82万元,比2016年减少3.5万元,原因是人员减少国有资产占用情况根据太原市公务用车改革相关文件精神,封存车辆1辆。

2三公经费支出情况因公出国(境)经费支出为127.76万元,比2016增加92.51万元。原因是因公出国(境)人员增加;公务接待经费支出为11.23万元,比2016年增加5.68万元;原因是外事侨务接待人数增加。因公出国(境)组团数为1435人,比上年分别增加826人。原因是因公出国(境)团组、人员增加;无公务用车支出;国内公务接待批次为16个170人(外事、侨务接待),比上年分别增加958人。原因是接待团组、人数增加

3、绩效管理情况一是因公出国(境)专项经费全部纳入预算管理,严格审核程序,严格控制经费标准;二是充分发挥地方外事费效益,切实使重点工作与经费保障挂钩,圆满完成了各项外事出访工作和外事接待任务

4、其他重要事项说明:无。

5、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

  • (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  • (二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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